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索引號: 686175779-201507-284797 主題分類: 市級預決算及“三公”經費
發布機構: 昆明市財政局 發布日期: 2015-07-23 11:21
名 稱: 昆明市2013年地方財政預算執行情況和2014年地方財政預算草案的報告

昆明市2013年地方財政預算執行情況和2014年地方財政預算草案的報告

發布時間:2015-07-23 11:21 瀏覽次數:666
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——2014年1月12日在昆明市第十三屆人民代表大會五次會議上

昆明市財政局

各位代表:

受市人民政府的委托,現將昆明市2013年地方財政預算執行情況和2014年地方財政預算草案提請市十三屆人大五次會議審查,并請市政協各位委員提出意見。

一、 2013年地方財政預算執行情況

2013年,在市委的堅強領導下,在市人大及其常委會的工作監督和市政協的民主監督下,全市各級財稅部門千方百計組織財政收入,大力優化支出結構,全年預算執行情況良好,超額完成了市十三屆人大四次會議確定的收支任務。

(一)全市財政收支預算執行情況

全市地方公共財政預算收入完成4,507,534萬元,為預算的   103.6%,增長(與上年同期同口徑相比,下同)19.1%;地方公共財政預算支出完成5,857,532萬元,為預算的98.7%,增長11.5%。

全市地方公共財政預算收支平衡情況是:公共財政預算收入 4,507,534萬元,上級補助收入1,916,429萬元,調入資金604,138萬元,債券轉貸收入13,500萬元,上年結轉136,406萬元,上年結余56,741萬元,收入方總計7,234,748萬元;公共財政預算支出5,857,532萬元,上解上級支出1,220,664萬元,地方政府債券還本支出37,462萬元,調出資金30萬元,結轉支出87,780萬元,支出方總計7,203,468萬元。收支相抵,年終結余31,280萬元。

全市政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入5,755,205萬元,上級補助收入110,314萬元,調入資金30萬元,上年結轉241,876萬元,收入方總計 6,107,425萬元;政府性基金預算支出5,346,935萬元,調出資金 560,643萬元,結轉支出199,847萬元,支出方總計6,107,425萬元。收支相抵,年終結余為零。

(二)市級財政收支預算執行情況

市級地方公共財政預算收入完成2,044,407萬元,為預算的   105.2%,增長18.9%;地方公共財政預算支出完成2,349,739萬元,為預算的99.3%,增長8.4%。

市級地方公共財政預算收支平衡情況是:公共財政預算收入完成2,044,407萬元,上級補助收入1,916,429萬元,下級上解收入419,168萬元,調入資金 518,673萬元,債券轉貸收入13,500萬元,上年結轉 48,336萬元,上年結余11,799萬元,收入方總計4,972,312萬元;地方公共財政預算支出完成2,349,739萬元,上解上級支出1,220,664萬元,補助下級支出1,339,225萬元,債券轉貸支出1,500萬元,地方政府債券還本支出37,462萬元,結轉支出18,018萬元,支出方總計4,966,608萬元。收支相抵,年終結余5,704萬元。

市級政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入完成3,119,006萬元,上級補助收入110,314萬元,上年結轉198,985萬元,收入方總計3,428,305萬元;政府性基金預算支出完成2,617,550萬元,補助下級支出186,916萬元,調出資金508,939萬元,結轉支出 114,900萬元,支出方總計3,428,305萬元。收支相抵,年終結余為零。

(三)市本級財政收支預算執行情況

市本級地方公共財政預算收入完成1,423,334萬元,為預算的105.0%,增長16.6%;地方公共財政預算支出完成1,639,786萬元,為預算的99.2%,增長7.8%。

市本級地方公共財政預算收支平衡情況是:公共財政預算收入完成1,423,334萬元,上級補助收入1,916,429萬元,下級上解收入 605,624萬元,調入資金 462,341萬元,債券轉貸收入13,500萬元,上年結轉47,462萬元,上年結余526萬元,收入方總計4,469,216萬元;地方公共財政預算支出完成1,639,786萬元,上解上級支出1,220,664萬元,補助下級支出1,552,882萬元,債券轉貸支出1,500萬元,地方政府債券還本支出37,462萬元,結轉支出16,365萬元,支出方總計4,468,659萬元。收支相抵,年終結余557萬元。

市本級政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入完成2,555,521萬元,上級補助收入110,314萬元,上年結轉139,168萬元,收入方總計2,805,003萬元;政府性基金預算支出完成2,036,090萬元,補助下級支出218,454萬元,調出資金462,341萬元,結轉支出88,118萬元,支出方總計2,805,003萬元。收支相抵,年終結余為零。

以上收支情況均為快報數,經上級財政清算后,決算數可能有變化。待省財政廳批復財政總決算后,專題向市人大常委會報告。

二、 2013年全市財政工作情況

2013年,全市各級財稅部門緊緊圍繞市十三屆人大四次會議確定的各項目標任務,全面落實積極的財政政策,大力推進體制機制創新,著力促進經濟結構調整和發展方式轉變,切實保障和改善民生,全面完成了各項工作任務。

(一)強化財政收入征管,確保財政收入平穩增長。嚴格落實收入責任制,年初及時下達收入計劃,細化分解到征管部門、縣(市)區和開發區;加大收入調研,幫助解決組織收入中存在的困難和問題,督促進度較慢的地區認真組織財政收入;完善收入通報分析機制,定期召開財稅分析會,做到收入情況“十天一專報、一月一分析”;堅持依法征收、應收盡收,實現了一季度“開門紅”、二季度“雙過半”、年底全面完成。全市地方財政總收入完成887.0億元,增長12.1%,地方公共財政預算收入完成450.8億元,增長19.1%,財政收入實現平穩增長。

(二)深化預算管理改革,完善財政支出管理機制。深入推進“零基預算”改革,進一步規范部門預算編制流程,審減不合理資金需求88.4億元,全力保障重點項目建設;硬化財政預算約束,規范收支審批決策、財政資金分配管理、預算追加支出審批;穩步推進預算信息公開,出臺《昆明市市級部門預算信息公開實施方案》,政府總預算和總決算、部門預算和決算、“三公”經費信息及時公開;認真貫徹中央“八項規定”和省、市相關要求,堅持厲行節約,大力壓縮會議、接待、出國、購車等一般性支出,“三公”經費壓縮19.6%,集中財力用于重大民生支出;扎實開展財政存量資金清理工作,收回執行緩慢、無法執行的項目資金22.4億元,統籌用于重點項目建設。

(三)落實積極財政政策,推動經濟發展方式轉變。籌措重大項目建設資金118.3億元,爭取上級基礎設施建設補助資金   46.8億元、國際金融組織和外國政府貸款5,587萬美元,通過項目補助、資本金注入、貸款貼息等方式,推進重大基礎設施建設;市級投入產業發展資金5.9億元,支持“8185”產業培育提升計劃,加大對企業技術進步、園區建設、戰略性新興產業的投入;創新財政資金支持方式,統籌整合工業、科技等財政專項資金1億元,實施財政貼息、風險補償、存款配置、獎勵引導等措施,撬動銀行新增中小企業貸款40.1億元;認真落實小微企業增值稅和營業稅減免政策,“營改增”試點工作順利推進,企業稅負得到有效降低;繼續做好家電汽車摩托車下鄉、家電以舊換新工作,促進城鄉消費需求增長。

(四)突出保障改善民生,促進社會事業全面進步。按照“守住底線、突出重點”的思路,把保障和改善民生作為重要內容,全市民生支出409.2億元,占地方公共財政預算支出的70.0%。教育支出94.9億元,確保農村義務教育、中小學校舍安全工程、學生營養改善計劃、抗旱保教基礎設施建設等所需資金;社會保障和就業支出57.3億元,城鄉居民社會養老保險制度實現全覆蓋,率先在全省實施城鄉居民大病補充醫療保險制度,順利完成城鄉居民養老金、城鄉低保、被征地人員基本養老保險待遇、人均基本公共衛生服務經費提標工作;醫療衛生支出34.0億元,完善市級公立醫院改革財政定額補助制度,率先在全省建立了市縣鄉三級醫療衛生機構基本藥物補償機制,基層醫療衛生機構債務化解工作全面完成,加大對市級醫療衛生重點學科建設補助;文化體育與傳媒支出6.6億元,支持廣播電視“村村通”直播衛星覆蓋工程、七彩云南農民健身工程,支持公共圖書館、文化館(站)、博物館、紀念館等免費開放及基層公共文化設施建設;籌措各級財政資金14.3億元,支持推進保障性住房、農村危房改造及地震安居工程建設;籌措財政資金2,180萬元,支持51個菜市場建設;安排專項資金4.7億元,支持城市綠化、亮化、環衛保潔及滇池流域水環境綜合整治; 投入公交發展資金5.3億元,爭取中央成品油價格補貼資金5.1億元,確保愛心卡、換乘免付、貸款貼息等公交發展政策落實。

(五)大力支持“三農”發展,著力鞏固農業基礎地位。全面落實各項惠農政策,全市農林水事務支出41.3億元,大力支持農業發展方式轉變,促進農民增收和農業增效。及時發放糧食直補、良種補貼、農資綜合補貼、農機具購置補貼3.2億元,兌付政策性農業、林業保險保費補貼3,958萬元;多方籌集水利建設資金6.6億元,支持重點水利工程、病險水庫除險加固工程、抗旱應急工程、灌區節水配套改造和“愛心水窖”等水利項目建設;安排蔬菜基地建設專項資金1億元,完成8萬畝蔬菜基地建設;安排退耕還林專項資金1.7億元,完成退耕還林20.4萬畝;統籌資金2.9億元,支持扶貧攻堅和新農村建設“三年行動計劃”;安排農業產業化扶持資金1.4億元,支持農業園區和高原特色農業發展;籌措農業綜合開發資金1.1億元,實施高標準農田建設、中低產田改造及小流域生態治理農業綜合開發項目;籌措“一事一議”財政獎補資金1.8億元,實施1,343個項目,推進美麗鄉村建設項目100個。

(六)創新財政管理方式,提高科學精細管理水平。大力推動財政制度創新,制定加強財政管理硬化預算約束、財政預算績效管理、規范政府性債務管理、高級會計人才培養等制度24項;運用現行財政政策,調整和完善市對縣財政體制政策和結算方式,制定單項財政管理體制完善方案;加強財政專戶資金管理,針對財政專戶存款的使用和調度特點,創新財政專戶存款方式,實現財政專戶存款收益最大化;加強政府性債務管理,全面清理核實政府性債務,根據債務來源、用途、性質和期限實行分類管理;完善公務卡結算制度和預算單位庫存現金(備用金)限額管理制度,市本級通過公務卡實現結算資金1.6億元;加強財政投資評審力度,完成竣工財務決算評審項目金額37.7億元,審減投資2.6億元、審減率6.9%;加強政府采購管理,全市完成政府采購23.1億元,其中:市本級完成政府采購9.9億元,節約資金1.7億元,節約率14.6%;加大會計監管力度,對36家市級行政事業單位會計制度執行情況進行檢查,對全市28家行政事業單位進行上下聯動會計監督檢查。

各位代表!過去的一年,全市財稅部門銳意改革創新、奮力攻堅克難,圓滿完成了全年財政收支任務。這些成績的取得,是市委正確領導的結果,是市人大及其常委會工作監督、市政協民主監督的結果,也是社會各界對財政工作理解和支持的結果。在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政工作還存在不少困難和問題,突出表現在:受宏觀經濟形勢、結構性減稅和產業結構不合理等因素影響,財政收入增收壓力大;民生支出、重點項目建設資金需求較多,財政收支矛盾突出;財政管理的科學化、規范化和信息化水平有待進一步提高;政府性債務管理有待進一步加強等等。對于上述問題,我們將在今后的工作中通過深化財政改革、創新財政管理、積極穩妥地逐步統籌解決。

三、 2014年地方財政預算草案

綜合分析影響全市經濟社會發展和財政收支的各種因素,2014年財政收入增長仍存在較多不確定性因素,財政支出壓力進一步加大,收支矛盾更加突出。財政預算草案安排如下:

(一)全市財政收支預算草案

全市地方公共財政預算收入安排5,098,476萬元,比2013年增長13%;地方公共財政預算支出安排6,501,861萬元,比2013年增長11%。

全市地方公共財政預算收支平衡情況是:地方公共財政預算收入5,098,476萬元,上級補助收入1,947,381萬元,調入資金501,087萬元,上年結轉87,780萬元,上年結余31,280萬元,收入方總計7,666,004萬元;地方公共財政預算支出6,501,861萬元,上解上級支出1,164,143萬元,支出方總計7,666,004萬元。收支平衡。

全市政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入安排4,017,293萬元,上年結轉199,847萬元,收入方總計4,217,140萬元;政府性基金預算支出安排3,916,243萬元,調出資金300,897萬元,支出方總計4,217,140萬元。收支平衡。

(二)市級財政收支預算草案

市級地方公共財政預算收入安排2,294,773萬元,比2013年增長12%;地方公共財政預算支出安排2,562,715萬元,比2013年增長9%。

市級地方公共財政預算收支平衡情況是:地方公共財政預算收入2,294,773萬元,上級補助收入1,947,381萬元,下級上解收入475,668萬元,調入資金305,000萬元,上年結轉 18,018萬元,上年結余5,704萬元,收入方總計5,046,544萬元;地方公共財政預算支出2,562,715萬元,上解上級支出1,164,143萬元,補助下級支出1,319,686萬元,支出方總計5,046,544萬元。收支平衡。

市級政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入2,119,079萬元,上年結轉114,900萬元,收入方總計2,233,979萬元;政府性基金預算支出安排1,963,979萬元,調出資金270,000萬元,支出方總計2,233,979萬元。收支平衡。

(三)市本級財政收支預算草案

市本級地方公共財政預算收入安排1,579,901萬元,比2013年增長11%;地方公共財政預算支出安排1,770,969萬元,比2013年增長8%。

市本級地方公共財政預算收支平衡情況是:地方公共財政預算收入1,579,901萬元,上級補助收入1,947,381萬元,下級上解收入 682,275萬元,調入資金270,000萬元,上年結轉 16,365萬元,上年結余557萬元,收入方總計4,496,479萬元;地方公共財政預算支出1,770,969萬元,上解上級支出1,164,143萬元,補助下級支出1,561,367萬元,支出方總計4,496,479萬元。收支平衡。

市本級政府性基金預算收支及平衡情況是:政府性基金預算收入1,616,123萬元,上年結轉88,118萬元,收入方總計1,704,241萬元;政府性基金預算支出安排1,434,241萬元,調出資金270,000萬元,支出方總計1,704,241萬元。收支平衡。

2014年市級財政預算由市本級各部門預算與高新區、經開區、度假區、陽宗海和倘甸轎子山“兩區”預算組成,五個開發區財政預算在報告中以附件的形式反映。根據《云南省社會保險費征繳條例》及相關政策規定,2014年昆明市地方財政社會保險基金收支預算,連同部門預算一并報送市人民代表大會審查。

(三)市本級財政支出預算安排重點

2014年市本級可用資金138.5億元,其中:公共財政預算可用財力115億元(地方公共財政預算收入158億元,加上上級財力性補助51億元,扣除上解上級支出48億元及補助下級財力性支出46億元);土地出讓收入計提專項資金23.5億元(2014年市本級土地收入按150億元安排,根據各專項資金計提比例可計提專項資金23.5億元)。市本級部門預算編制堅持依法編制、公共財政、零基預算、收支平衡、綜合預算、厲行節約、公開透明、績效優先等原則,按照保運轉、保民生、保重點的總體要求安排支出預算。

優先保障民生。安排教育支出108,935萬元,比上年年初預算增長12%,高于市本級財政經常性收入增幅1.5個百分點,安排農村義務教育保障經費及營養改善計劃資金16,437萬元、中小學校舍安全工程配套資金8,180萬元、農村標準化學校建設及還本付息資金38,239萬元、農村義務教育薄弱學校改造計劃項目配套資金7,755萬元、學前教育專項資金3,000萬元、民辦教育專項資金1,300萬元;安排社會保障和就業支出152,971萬元,其中:城鄉低保補助資金19,000萬元、城鄉居民基本醫療保險補助資金10,000萬元、困難企業離休干部醫療保障資金8,052萬元、被征地人員基本養老保險補助資金7,000萬元、新型農村養老保險補助資金3,540萬元、農民就業培訓資金2,200萬元;安排醫療衛生與計劃生育支出76,546萬元,其中:市級醫院基本藥物補助資金2,000萬元、基本公共衛生服務項目補助資金1,357萬元、計劃生育“獎優免補”資金 2,256萬元;安排文化惠民工程資金2,736萬元;安排保障性住房建設、農村危房改造及地震安居工程資金87,600萬元;安排城鄉公交發展專項資金49,200萬元、軌道運營公益性補貼資金10,000萬元;安排清水海引水項目建設及貼息資金15,000萬元;安排糧食風險基金2,591萬元、糧倉改造資金2,000萬元、糧食系統技術改造扶持資金1,000萬元。

支持經濟發展。安排科技支出37,607萬元,比上年年初預算增長12%,高于市本級財政經常性收入增幅1.5個百分點,安排科技發展專項資金11,260萬元、信息化建設專項資金3,050萬元;安排重大基礎設施建設項目資金246,126萬元;安排工業發展引導資金30,000萬元、工業企業促銷專項資金2,000萬元;安排旅游發展專項資金10,000萬元、民族發展專項資金6,002萬元、招商引資專項資金6,000萬元;安排服務經濟暨內外貿發展專項資金4,000萬元;安排文化產業發展專項資金3,000萬元。

注重城鄉統籌。安排農業支出83,035萬元,比上年年初預算增長12%,高于市本級財政經常性收入增幅1.5個百分點,安排水利建設資金37,500萬元、扶貧攻堅三年行動計劃專項資金20,000萬元、美麗鄉村建設資金10,000萬元、建制村公路路面硬化資金11,000萬元、農村公路養護資金2,512萬元、水源地保護資金6,000萬元、重點行政村整村推進及重點自然村建設項目資金5,600萬元、庫區移民搬遷長效補助資金5,056萬元、農業產業扶持發展資金5,000萬元、特困地區綜合扶貧開發項目及省級整鄉推進試點項目資金3,500萬元、退耕還林資金24,000萬元、村級公益事業建設“一事一議”財政獎補資金2,360萬元;安排倘甸轎子山兩區財力性專項資金32,400萬元。

支持生態建設。安排滇池治理專項資金20,000萬元;安排環衛保潔“以獎代補”資金12,000萬元、城市道路及景觀照明設施建設資金10,145萬元、綠化美化“以獎代補”專項資金10,000萬元;安排城市道路保通及道路橋梁隧道管養維護資金8,448萬元、城市照明電費及路燈設施維護資金5,578萬元;安排城市主要出入口“四化”提升及環境綜合整治資金2,000萬元、昆石高速“綠色廊道”建設補助資金2,500萬元。

四、 2014年全市財政工作重點

2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的第一年,是實施“十二五”規劃的攻堅之年。2014年財政工作的總體思路是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大和十八屆二中、三中全會精神,以及中央經濟工作會議和市委十屆四次全會精神,繼續堅持穩中求進工作總基調,認真落實積極的財政政策,以深化財稅體制改革為動力、以增強財政保障能力為核心、以加強預算績效管理為手段,大力優化財政支出結構,推進經濟結構調整優化,著力改善民生,促進經濟持續健康發展和社會和諧穩定。重點抓好以下七個方面的工作:

(一)加強財政收支管理,提高財政預算執行質量。強化收入考核管理,科學分解目標任務,層層落實責任制,完善綜合治稅機制,做到依法征收、應收盡收;強化收入形勢預測,認真分析國家宏觀調控政策對財政收入的影響,提前謀劃應對措施;優化財政支出結構,科學界定財政支出范圍,完善財政支出管理制度,硬化預算約束,提高財政支出使用的有效性;堅持勤儉辦一切事業,嚴格控制“三公”經費,完善和規范會議費、差旅費、公務接待費等管理制度,切實降低行政成本。

(二)發揮財政調控職能,支持經濟結構調整優化。積極發揮財稅政策在穩定經濟增長、促進產業結構優化、推動協調發展等方面的職能,運用財政資金的杠桿作用,引導民間投資,利用外國政府和國際金融組織貸款,支持建設世界知名旅游城市三年行動計劃和“3015”行動計劃順利實施;加大產業發展資金統籌整合力度,創新財政資金投入方式,采取貼息、股權投資等市場化方式,支持構建具有昆明特色的“8185”+X現代產業體系,推進創新驅動發展戰略,促進傳統產業轉型升級,提升現代服務業發展水平;繼續落實結構性減稅政策,促進實體經濟尤其是小微企業加快發展,增強經濟發展內生動力;統籌財政政策和資金,支持縣域經濟發展,推進新型城鎮化進程。

(三)強化民生保障力度,切實提高公共服務水平。健全公共財政民生投入穩定增長機制,加大對各項民生事業的投入力度,推進基本公共服務均等化。認真落實財政教育經費法定增長機制,努力保障學前教育、義務教育“增量擴優”工程、普通高中“強基提質”、中小學校舍安全工程、學生營養改善計劃等順利實施,健全家庭經濟困難學生資助體系;完善社會保障財政投入機制,探索整合城鄉居民基本養老保險制度,推進城鄉最低生活保障制度統籌發展,健全合理兼顧各類人員的社會保障待遇確定和正常調整機制,完善扶持就業創業政策,支持建立社會養老服務體系;落實國家基本藥物制度、基層醫療衛生機構運行、市縣兩級公立醫院綜合改革等醫藥衛生體制改革的財政補助政策;統籌整合資金支持基層公共文化建設和文化惠民等工程實施,鼓勵引導社會資本進入文化產業,推動文化產業與旅游、體育、科技融合發展;多渠道籌集資金進一步支持保障房建設;落實財政支持基層組織建設及推動社會管理創新的政策措施,完善政法經費保障機制,支持食品藥品、公共安全等工作。

(四)注重城鄉統籌發展,落實強農惠農富農政策。加大農田水利基礎建設支持力度,提高農業綜合生產能力;落實糧食直補、農資綜合補貼、良種補貼、農機具購置補貼、農業保險保費補貼等綜合補貼政策,完善農村金融獎補政策;支持發展高原特色優勢農業產業和農業園區建設,加大力度支持農民專業合作組織建設,逐步探索財政項目資金直接投向合作社的機制,扶持規?;?、專業化經營農村發展合作經濟;加大財政投入力度,引導社會多元化投入,深入推進美麗鄉村建設;繼續支持扶貧攻堅三年行動計劃實施,推進重點貧困行政村“一通六有”建設及省級行政村、市級自然村整村推進建設;深化農村綜合改革,推進村級公益事業“一事一議”財政獎補工作。

(五)深化財稅體制改革,加快建立現代財政制度。緊緊抓住全面深化財稅體制改革的機遇,積極構建與轉變經濟發展方式相適應的財稅體制、運行機制和管理制度。推進市以下財政管理體制改革,按照建立事權與支出責任相適應的制度要求,在保持現有縣(市)區、開發區財力格局總體穩定的基礎上,合理劃分市級和縣(市)區、開發區事權與支出責任,完善一般性轉移支付制度,清理、整合、規范專項轉移支付項目,促進區域內公共服務均等化;改進預算管理制度,建立全面規范、公開透明的預算制度,審核預算的重點由平衡狀態向支出預算和政策拓展;建立跨年度預算平衡機制,探索權責發生制的政府綜合財務報告制度;進一步完善預算公開機制,繼續推進部門預算和決算公開,規范“三公”經費公開制度。

(六)提升財政管理績效,著力夯實財政管理基礎。按照財政科學化、規范化和信息化管理要求,挖掘財政管理潛力。加強預算績效管理,強化政府項目投資評審,提高財政資金管理水平,建立科學化、制度化的財政支出管理體系;加強政府性債務管理,建立規范合理的政府債務管理及風險預警機制,嚴格政府舉債程序;按照“盤活存量、注重績效”的原則,加大結余結轉資金的清理力度,盤活和統籌用好財政存量資金;加強財政管理,硬化預算約束,深入推進綜合預算,增強財政集中調控能力,規范財政資金安排使用、預算追加等程序;樹立“大監督”理念,強化財政監督管理,加強對預算編制、執行等財政、財務、政府采購和會計事項的監督檢查,拓寬財政監督的深度和廣度,保障財政資金安全和政府重大投入落實到位。

(七)加強干部隊伍建設,全面提升機關工作效能。扎實開展黨的群眾路線教育實踐活動,以貫徹落實中央八項規定為切入點,切實解決形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風“四風”突出問題,提高干部思想意識,轉變工作作風;深入開展“財政文化建設提升年”活動,認真總結財政文化建設經驗,進一步豐富財政文化建設內容,樹立團結、奮進、實干的財政新風尚;加強干部教育培訓,通過集中培訓、網絡培訓和專題講座等方式,不斷提高干部知識水平和理財能力;加強黨風廉政建設,以建立健全財政懲防體系各項制度為重點,以制約和監督權力為核心,以提高制度執行力為抓手,進一步完善廉政風險防控機制。

各位代表:做好2014年的財政經濟工作,使命光榮,意義重大。我們將在市委的正確領導下,自覺接受市人大及其常委會的監督,認真聽取市政協的意見和建議,堅定信心、迎難而上,開拓進取、扎實工作,確保圓滿完成全年工作目標,更好地服務全市改革發展大局,為加快建設美好幸福新昆明、在全省率先全面建成小康社會做出新的貢獻!

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